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中共师宗县委宣传部2019年度部门预算

  • 中共师宗县委宣传部
  • 2019-02-20 11:22

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监督索引号53032318021100000

中共师宗县委宣传部2019年预算公开

目录

 

第一部分 中共师宗县委宣传部2019部门预算编制说明

第二部分 中共师宗县委宣传部2019部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共师宗县委宣传部2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是

 

1)指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

 

2)负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

 

3)负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

 

4)负责全县新闻出版和文艺工作,协调宣传文化系统和部门之间的工作。

 

5)负责全县思想政治工作。

 

6)履行有关班干部管理教育职能,负责新闻专业技术人员、企事业单位政工人员职称评定工作。

 

7)围县委县政府的中心工作,做好县内大新闻的采访报道和新闻业务培训工作。

 

8)负责指导协调全县文化体制改革和文化产业发展工作,全县精神文明建设工作以,外宣传工作及曲靖日报社师宗记者站工作

 

(二)机构设置情况

 

宣传部为正科级行政单位。行政编制9人,机关工勤编制人2,实有9人,下设机构有1、师宗县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室(参公管理事业编制2人,实有1人)、2、《曲靖日报社》师宗记者站(编制9人,实有8人)、 、3、师宗县委对外宣传办公室(没有编制)。

 

(三)重点工作概述

 

1、压实意识形态工作责任,筑牢意识形态工安全线。

 

2、强化理论武装,提高党员干部思想政治水平。

 

3、强化舆论引导,着力为经济社会营造良好氛围。建立完善网络舆情工作机制,按照“及时处置、妥善应对”的原则加强舆情收集、报送、研判、处置、总结评估工作

 

4、强化宣传教育,增强共同圆梦向心力。

 

5、加强精神文明建设,提升社会文明水平。

 

6、加强文化产业工作,促进文化繁荣。做好文化企业的服务工作,培育壮大文化小微企业,着力壮大文化产业。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至201811月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制20人,其中:行政编制 11人,事业编制9人。在职实有20人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

 

离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 2人。

 

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入 578.54万元,其中:一般公共预算财政拨款578.54万元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入 578.54万元,其中:本年收入578.54万元,一般公共预算财政拨款578.54万元(本级财力578.54万。),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出578.54万元。财政拨款安排支出578.54万元,其中,基本支出336.54万元,项目支出242万。

 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

单位名称:中共师宗县委宣传部

单位:万元

 

项目(按功能分类)

2019年预算数

 
 

一、一般公共服务支出

495.86

 

二、外交支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

49.00

 

九、卫生健康支出

15.31

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

18.37

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

二十二、预备费

 

 

二十三、其他支出

 

 

支 出 总 计

578.54

 

 

2 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

  

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

10

11

12

13

14

15

301

   

工资福利支出

301.23

301.23

 

 

01 

基本工资

63.56

63.56

 

 

02 

津贴补贴

97.33

97.33

 

 

03 

奖金

5.3

5.3

 

 

06 

伙食补助费

 

 

 

 

07 

绩效工资

45.73

45.73

 

 

08 

机关事业单位基本养老保险缴费

31.68

31.68

 

 

09 

职业年金缴费

12.67

12.67

 

 

10 

职工基本医疗保险缴费

15.31

15.31

 

 

11 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

12 

其他社会保障缴费

0.31

0.31

 

 

13 

住房公积金

18.37

18.37

 

 

14 

医疗费

 

 

 

 

99 

其他工资福利支出

10.97

10.97

 

302

   

商品和服务支出

239.92

29.92

210

 

01 

办公费

15.54

4.54

11

 

02 

印刷费

5.32

0.32

5

 

03 

咨询费

 

 

 

 

04 

手续费

 

 

 

 

05 

水费

0.18

0.18

 

 

06 

电费

0.35

0.35

 

 

07 

邮电费

1

1

 

 

08 

取暖费

 

 

 

 

09 

物业管理费

0.11

0.11

 

 

11 

差旅费

5.54

2.54

3

 

12 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

13 

维修(护)费

0.6

0.6

 

 

14 

租赁费

 

 

 

 

15 

会议费

 

 

 

 

16 

培训费

0.95

0.95

 

 

17 

公务接待费

2.2

1.2

1

 

18 

专用材料费

 

 

 

 

24 

被装购置费

 

 

 

 

25 

专用燃料费

 

 

 

 

26 

劳务费

4

 

4

 

27 

委托业务费

26

 

26

 

28 

工会经费

 

 

 

 

29 

福利费

1.59

1.59

 

 

31 

公务用车运行维护费

7

7

 

 

39 

其他交通费用

9.54

9.54

 

 

40 

税金及附加费用

 

 

 

 

99 

其他商品和服务支出

160

 

160

303

   

对个人和家庭的补助

37.39

5.39

32

 

01 

离休费

 

 

 

 

02 

退休费

4.3

4.3

 

 

03 

退职(役)费

 

 

 

 

04 

抚恤金

 

 

 

 

05 

生活补助

1.09

1.09

 

 

06 

救济费

 

 

 

 

07 

医疗费补助

 

 

 

 

08 

助学金

 

 

 

 

09 

奖励金

32

 

32

 

10 

个人农业生产补贴

 

 

 

 

99 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

支 出 总 计

578.54

336.54

242

 

 

 

五、市对下专项转移支付情况

 

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无;

 

()与中央配套事项,无;

 

(三)按既定政策标准测算补助事项,无

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金8.7万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

(一)基本支出比上年减少3.3万元,原因是20182月退休1人,工资福利支出减少。

 

(二)项目支出比上年减少7万元,原因是缩减各项专项资金。

 

(三)三公经费变化情况及原因说明

 

2018年师宗县委宣传部预算三公经费9万元,其中公务接待2万元,公务用车运行费7万元。2019年宣传部预算三公经费9万元,其中公务接待2万元,公务用车运行费7万元。2018年、2019年三公经费预算无变化。

 

八、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

【财政转移支付】是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项拨款)两种。

 

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

 

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

 

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

(二)机关运行经费安排

 

2018年县委宣传部机关运行经费预算安排31.35万元,其中:办公费1.44万元,印刷费2.31万元,水费0.14万元,电费0.35万元,邮电费2.2万元,物业管理费0.11万元,差旅费2.85万元,维修维护费0.62万元,培训费0.98万元,公务接待费1.4万元,公务用车运行维护费7万,福利费1.63万元,其他交通费用10.32万元。

 

2019年县委宣传部机关运行经费预算安排29.92万元,其中:办公费4.54万元,印刷费0.32万元,水费0.18万元,电费0.35万元,邮电费1万元,物业管理费0.11,差旅费2.54万元,维修(护)费0.6万元,培训费0.95万元,公务接待费1.2万元,福利费1.59万元,公务用车运行维护费7万,其他交通费用9.54万元。

 

2019年县委宣传部机关运行经费预算与2018年相比减少1.43万元,主要是因为本单位退休1人,导致相关经费减少及项目支出增加,基本支出减少。

 

(三)国有资产占用情况。无

 

(四)本部门预算绩效情况说明(无)

 

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

中共师宗县委宣传部

 

2019219

 

 

 

监督索引号53032318021100111