无障碍浏览 长者专版

师宗县县直机关工委2019年度部门预算

  • 师宗县县直机关工委
  • 2019-02-20 10:52

 

监督索引号53032318028600000

师宗县县直机关工委2019年预算编制说明目录

 

第一部分 师宗县2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县2019年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

师宗县县直机关工委2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

1)、对所属机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。(2)、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。(3)、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。(4)、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。(5)、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。(6)、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(7)、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。(8)、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查,每年向县委报告。(9)、履行县委规定的其他职责任务。

 

(二)机构设置情况

 

本单位全称为中国共产党师宗县直属机关工作委员会。为县委派出机构,机构个数1个。内设机构包括县直机关纪工委及办公室。

 

(三)重点工作概述

 

县直机关工委紧扣新时代党的建设总要求,团结带领直属机关党组织和广大党员,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和以提升组织力、推进标准化为重点的“基层党建巩固年”活动,全面推进机关党的建设各项工作,不断提高机关党的建设质量,为开创机关党建工作新局面提供了坚强的组织保证。现将2018年工作情况总结如下。

 

1)强化理论武装,着力推进机关党的思想政治建设。一是加强思想政治建设;二是强化理论武装;三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

 

2)加强基层组织建设,造就高素质机关党员干部队伍。一是扎实开展“基层党建巩固年”活动;二是及时开展县直机关“万名党员进党校”党务干部培训班;三是扎实开展党支部规范化建设达标创建工作;四是严格抓好基层党支部换届选举工作;五是切实落实党员积分制管理制度;六是严格党内政治生活;七是认真做好发展党员工作;八是做好党组织关系转接工作;九是打好脱贫攻坚战;十是开展走访慰问困难党员活动。

 

3)抓实作风和纪律建设,推动全面从严治党落地根。

 

一是认真贯彻落实中央八项规定、“六项禁令”,严格贯彻执行民主集中制原则,落实“三重一大”工作制度,坚持工委委员例会制度,定期研究机关党建工作;二是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任;三是注重抓常抓细。

 

县直机关党的工作在抓党组织规范化建设和以提升组织

 

力、推进标准化为重点的“基层党建巩固年”活动取得了一定的成绩,但还存在的不足的地方,各党员领导干部政治理论素质和业务知识水平有待进一步提高,工作创新不够,抓基层组织建设的工作力度有待进一步加大,抓党建工作的意识有待进一步强化。在下步的工作中,我们将积极履行工作职能职责,创新载体,不断开创机关党建工作的新局

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至201811月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 4人,财政部分供养1人,非财政供养1人。

 

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休5人。

 

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入98万元,其中:一般公共预算财政拨款98万元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入98万元,其中:本年收入98万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款98万元(本级财力98元)。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出98万元。财政拨款安排支出98万元,其中,基本支出93万元,项目支出5万元。

 

1)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

单位名称:机关工委

单位:万元

 

项目(按功能分类)

2019年预算数

 
 

一、一般公共服务支出

69.00

 

二、外交支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

21.00

 

九、卫生健康支出

4.00

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

4.00

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

二十二、预备费

 

 

二十三、其他支出

 

 

支 出 总 计

98.00

 

 

2) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

10

11

12

13

14

15

301

   

工资福利支出

77

77

 

 

01 

基本工资

15

15

 

 

02 

津贴补贴

27

27

 

 

03 

奖金

1

1

 

 

06 

伙食补助费

 

 

 

 

07 

绩效工资

10

10

 

 

08 

机关事业单位基本养老保险缴费

7

7

 

 

09 

职业年金缴费

3

3

 

 

10 

职工基本医疗保险缴费

4

4

 

 

11 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

12 

其他社会保障缴费

 

 

 

 

13 

住房公积金

4

4

 

 

14 

医疗费

 

 

 

 

99 

其他工资福利支出

6

6

 

302

   

商品和服务支出

11

6

5

 

01 

办公费

2.3

0.3

2

 

02 

印刷费

0.2

0.2

 

 

03 

咨询费

 

 

 

 

04 

手续费

 

 

 

 

05 

水费

0.1

0.1

 

 

06 

电费

 

 

 

 

07 

邮电费

0.2

0.2

 

 

08 

取暖费

 

 

 

 

09 

物业管理费

 

 

 

 

11 

差旅费

0.2

0.2

 

 

12 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

13 

维修(护)费

 

 

 

 

14 

租赁费

 

 

 

 

15 

会议费

2

 

2

 

16 

培训费

2.1

0.2

1

 

17 

公务接待费

0.2

0.2

 

 

18 

专用材料费

 

 

 

 

24 

被装购置费

 

 

 

 

25 

专用燃料费

 

 

 

 

26 

劳务费

 

 

 

 

27 

委托业务费

 

 

 

 

28 

工会经费

0.2

0.2

 

 

29 

福利费

0.4

0.4

 

 

31 

公务用车运行维护费

 

 

 

 

39 

其他交通费用

4

4

 

 

40 

税金及附加费用

 

 

 

 

99 

其他商品和服务支出

 

 

 

303

   

对个人和家庭的补助

10

10

 

 

01 

离休费

 

 

 

 

02 

退休费

10

10

 

 

03 

退职(役)费

 

 

 

 

04 

抚恤金

 

 

 

 

05 

生活补助

 

 

 

 

06 

救济费

 

 

 

 

07 

医疗费补助

 

 

 

 

08 

助学金

 

 

 

 

09 

奖励金

 

 

 

 

10 

个人农业生产补贴

 

 

 

 

99 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

   

债务利息及费用支出

 

 

 

 

01 

国内债务付息

 

 

 

 

02 

国外债务付息

 

 

 

 

03 

国内债务发行费用

 

 

 

 

04 

国外债务发行费用

 

 

 

309

   

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

01 

房屋建筑物购建

 

 

 

 

02 

办公设备购置

 

 

 

 

03 

专用设备购置

 

 

 

 

05 

基础设施建设

 

 

 

 

06 

大型修缮

 

 

 

 

07 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

08 

物资储备

 

 

 

 

13 

公务用车购置

 

 

 

 

19 

其他交通工具购置

 

 

 

 

21 

文物和陈列品购置

 

 

 

 

22 

无形资产购置

 

 

 

 

99 

其他基本建设支出

 

 

 

310

   

资本性支出

 

 

 

 

01 

房屋建筑物购建

 

 

 

 

02 

办公设备购置

 

 

 

 

03 

专用设备购置

 

 

 

 

05 

基础设施建设

 

 

 

 

06 

大型修缮

 

 

 

 

07 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

08 

物资储备

 

 

 

 

09 

土地补偿

 

 

 

 

10 

安置补助

 

 

 

 

11 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

12 

拆迁补偿

 

 

 

 

13 

公务用车购置

 

 

 

 

19 

其他交通工具购置

 

 

 

 

21 

文物和陈列品购置

 

 

 

 

22 

无形资产购置

 

 

 

 

99 

其他资本性支出

 

 

 

311

   

对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

01 

资本金注入

 

 

 

 

99 

其他对企业补助

 

 

 

312

   

对企业补助

 

 

 

 

01 

资本金注入

 

 

 

 

03 

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

04 

费用补贴

 

 

 

 

05 

利息补贴

 

 

 

 

99 

其他对企业补助

 

 

 

313

   

对社会保障基金补助

 

 

 

 

02 

对社会保险基金补助

 

 

 

 

03 

补充全国社会保障基金

 

 

 

399

   

其他支出

 

 

 

 

06 

赠与

 

 

 

 

07 

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

08 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

99 

其他支出

 

 

 

支 出 总 计

98

93

5

 

五、市对下专项转移支付情况

 

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况,无。

 

(二)与中央配套事项,无。

 

(三)按既定政策标准测算补助事项,无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

(一)预算收支总体情况

 

2019年度部门预算总支出98万元,比2018年预算125万元减少27万元,减少21.6%

 

(二)分项说明

 

1)基本支出:2019年我工委基本支出预算93万元,比2018120万元相比减少27万元,减少22.5%,减少的主要原因是:在职人员减少2人。2019年工资福利支出预算数为77万元,2018年工资福利支出预算数为104万元.减少27万元。

 

2)项目支出:2019年,我工委的专项经费支出预算数是5万元,与20185万元没有变化。

 

八、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

“不忘初心、牢记使命”主题教育:“不忘初心、牢记使命”主题教育是在全党范围内开展的主题教育活动,是推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗的重要内容。20171018日,习近平总书记在十九大报告中指出,在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

 

(二)机关运行经费安排

 

1)增减变化情况

 

2019年机关运行经费预算数为64万元,与201893万元相比减少29万元,减少31.20%

 

2)变化原因

 

由于在职人员减少2人,工资福利支出减少。

 

(三)国有资产占用情况

 

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

(四)本部门预算绩效情况说明 无

 

 

 

 

 

                                      师宗县县直机关工委

 

                                          2019218

 

 

监督索引号53032318028600111