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师宗县交通局2019年度部门预算

  • 师宗县交通运输局
  • 2019-02-19 10:26

 

监督索引号53032305034900000

师宗县交通运输局2019年预算公开

目录

 

第一部分  师宗县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分  师宗县交通运输局2019年部门预算表(点击链接)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

师宗县交通运输局部门2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

 

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路,水路行业有关体制改革工作。

 

3.承担道路,水路交通运输市场监管责任。组织制定道路,水路运输有关政策,准入制度,技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输,国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

 

4.承担公路,水路建设市场监管责任。组织拟订公路,水路工程建设相关政策,制度和技术标准及实施细则,办法并监督实施。组织协调公路,水路有关重点工程建设和工程质量,安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理,使用。负责交通运输基础设施建设,养护,市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

 

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验,登记和防止污染,水上消防,救助打捞,通讯导航,航道管理,船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故,船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口,码头,水运的行业管理。

 

6.指导公路,水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。

 

7.指导交通运输信息化建设,检测分析交通运行情况,负责公路,水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发,教育培训,环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

 

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

 

根据上述职责,师宗县交通运输局设置6个内设机构(正股级),办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股(加挂师宗县交通战备办公室牌子),设领导职数局长1 名,副局长4名。

 

)重点工作概述

 

1.交通建设。

 

1)配合做好江召高速建设遗留问题处理、召泸高速建设、师高速建设。

 

2)争取开工建设2019年度100km农村道路,继续建设菌凤线、法荫线,完善2018年度脱贫攻坚道路验收审计。

 

3)进一步加大对农村道路安全隐患和危桥的排查,力争纳入国家补助计划中。

 

4)争取上级下达计划项目:农村公路、安全生命防护工程、五小工程、万峰湖库区码头及停靠点。

 

2.公路养护。

 

1)进一步落实管养责任。一是强化地方段统筹全县公路管理的职能和责任,努力实现管养工作规范化;二是进一步完善县、乡、村道路管养责任公示牌,强化社会监督和巡查管养责任。

 

2)强化经费保障。强化上级定额补助、县财政预算安排、乡财力配套补助、各部门大力支持、动员社会各界捐赠的管养经费筹措投入机制,确保管养经费到位。特别是要求各乡镇(街道)按照县级补助按比例配套的原则配套安排管养经费。

 

3)逐步实现有路必管、管必到位,有路必养、养必见效的目标;进一步抓实农村公路大中修工程建设,并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。

 

3、继续保障行业安全生产。发挥协调作用,组织和协调相关单位和部门抓好行业安全。进一步加强对危险路段的交通管理和整治,争取资金加大投入。

 

4、严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战。

 

5、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定,强化四风建设,落实党风廉政建设责任制,继续加大干部职工学习教育的工作力度,不断提高队伍素质,使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制12人,其中:行政编制12人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

 

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

 

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入504.19万元,其中:一般公共预算财政拨款504.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

 

(二)财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入504.19万元,其中:本年收入504.19万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款504.19万元(本级财力504.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出504.19万元。财政拨款安排支出504.19万元,其中,基本支出204.19万元,项目支出300万元。

 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

1      2080501归口管理的行政单位离退休8.53万元,主要用于退休职工的退休金及工作经费;

 

2      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.20万元,主要用于职工的养老保险缴纳;

 

3      2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元,主要用于职工的职业年金缴纳;

 

4      2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元,主要用于职工工伤保险的缴纳。

 

5      2101101行政单位医疗9.27万元,主要用于职工医疗保险缴纳;

 

6      2140101行政运行148.20万元,主要用于职工工资、奖金及部门运转支出;

 

7      2140106公路养护300万元;主要用于辖区内农村公路养护;

 

8      2210201住房公积金11.12万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。

 

2      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

 

 

经济科目分组(其中:基本支出204.19万元,项目支出300万元)。

 

150101工资奖金津补贴129.60万元;

 

250102社会保障缴费36.34万元;

 

350103住房公积金11.12万元;

 

450201办公经费2.48万元;

 

550203培训费0.6万元;

 

650206公务接待费0.6万元;

 

750208公务用车运行维护费5万元;

 

850299其他商品和服务支出10万元;

 

950302基础设施建设300万元;

 

1050905离退休费8.45万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

  

 

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

 

(二)与中央配套事项

 

 

三)按既定政策标准测算补助事项

 

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金7013.50万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明

 

三公经费与上年相比无变化。

 

(二)2019年基本支出与上年相比减少48.71万元,主要是工资制度改革导致工资变动及人员减少导致。

 

(三)项目经费预算与2018年相比无变化。

  

八、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

无。

 

(二)机关运行经费安排

 

(1)增减变化情况

 

2018年度师宗县交通运输局预算安排19.92万元,其中:办公经费12.68万元(包括培训费、其他交通费用),培训费0.62万元,公务接待费0.60万元,福利费1.02万元,公务用车运行维护费5.00万元。 

2019年度师宗县交通运输局预算安排18.68万元,其中:办公经费11.48万元(包括培训费、其他交通费用),培训费0.60万元,公务接待费0.60万元,福利费1.00万元,公务用车运行维护费5.00万元。

(2)变化原因 

 

 

 

 

 

主要变动原因是人员变动及工资调整后基数变化所产生变化。

 

 

(三)      国有资产占用情况

 

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

(四)      本部门预算绩效情况说明

 

   无。

 

 

 

监督索引号53032305034900111