师宗县残联2016年部门决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务进行指导和管理;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持和保护政策;组织实施残疾人教育工作,协助有关部门制定残疾人扶贫计划,统筹开展为残疾人事业募捐活动,指导和管理各类残疾社团组织,开展残疾人事业的交流与合作。
(二)人员构成情况:残联属参公管理的事业单位,正科级单位,核定编制12名,公务用车1辆。现有在职职工14人,其中公务员8人,工勤人员2人,事业人员4人,离退休人员3人,公务用车1辆。领导职数3人,设理事长1名,副理事长2名。单位设5个职能股室(办公室、康复中心、就业中心、信访维权室、办残疾人证室)。
二、收入决算情况说明:(1)2016年一般公共预算财政拨款4615885.43元,政府性基金预算财政拨款126800元,上年财政拨款结转和结余593450.25元,合计5336135.68元。(2)2015年一般公共预算财政拨款5537302.09元,政府性基金预算财政拨款398460元,上年财政拨款结转和结余411214.52元,合计5948516.61元。上下年对比当年收入减少794616.66元,原因是上年争取上级专款补助。
三、支出决算情况说明:(1)2016年财政拨款支出5050197.72元,其中基本支出3270197.72元,项目支出1780000元;(2)2015财政拨款支出5355066.36元,其中基本支出2862566.36元,项目支出2492500元;上下年对比当年支出减少304868.64元,原因是当年上级专款补助减少。
四、“三公”支出情况说明
(一)因公出国(境)情况:无因公出国(璄)情况
(二)公务用车保有量1辆,全年运行维护费25000元,平均每辆25000元,比上年支出减少25513.31元,主要原因是压缩公车外出,减少公务用车。
(三)公务接待费支出4050元,招待30批,155人,比上年支出减少19157元,主要原因是压缩公务接待。
五、重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件(点击下载):
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表(无)
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表