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师宗县农业农村局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
师宗县农业农村局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律法规;编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整;引导农业产业化经营,推进农业产前、产中、产后一体化,促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展;组织实施国家、省、市下达的农业项目,对全县的农业投入资金进行调控管理;指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置14个内设机构,包括:办公室、法规与行政审批股、发展规划股、农村社会事业促进股、环境资源股、改革与农村合作经济指导股、科教与对外交流股、农产品质量安全监管与绿色食品股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农田建设管理股、农业机械化管理股。
本单位下属事业单位18个,分别是:
1.师宗县茶桑果站
2.师宗县农业利用外资办公室
3.师宗县农业环境保护监测站
4.师宗县农业综合行政执法大队
5.云南省农业广播电视学校师宗县分校
6.师宗县蔬菜站
7.师宗县农业技术推广中心
8.师宗县种子管理站
9.师宗县经营管理站
10.师宗县农业机械技术推广站
11.师宗县农村机械化技术学校
12.师宗县农机安全监理站
13.师宗县畜禽改良工作站
14.师宗县动物疫病预防控制中心
15.师宗县动物卫生监督所
16.师宗县饲草饲料工作站
17.师宗县水产站
18.师宗县兽药饲料监察所
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.师宗县农业农村局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员203人。包括财政拨款开支经费的:公务员19人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员170人,机关和事业工人14人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休0人,退休2人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人(离休0人,退休138人)。年末遗属32人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编2辆。(超编2辆车是省厅配置农业科技车1辆,特种农业作业车1辆)。
三、重点工作概述
1.全力抓好粮食和重要农产品稳产保供。
坚持把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为“三农”工作的头等大事,全方位夯实粮食安全根基,强化“藏粮于地、藏粮于技”的物质基础,确保全县粮食播种面积达63.36万亩、产量达23.8786万吨。一要抓好耕地保护和质量建设。严守耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”,严格管控耕地“非粮化”,加大农村乱占耕地建房巡查整改力度。深入推进耕地质量提升工程,稳步提升粮油等重要农产品生产能力,全面补齐土壤改良、农田灌排设施等短板,确保新建高标准农田2.77万亩。二要全力稳定粮食生产。实施新一轮粮食产能提升行动,坚持良田、良种、良法、良技一起抓,加快推进“百亩展示、千亩示范、万亩带动”粮食生产基地和优质粮食产业带建设,全面完成2024年省级小麦绿色高产高效暨单产提升行动示范县项目工作,在全县8个乡镇(街道)创建20个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产示范片,辐射带动5万亩以上,示范区小麦单产平均水平比2023年平均水平高10%,力争核心示范区产量达到350公斤以上,带动全县小麦平均单产比2023年提高2%,大力提高耕地亩均产粮能力。三要保障重要农产品供给。持续巩固提升农牧渔等农产品的生产能力,丰富“菜篮子”产品,完善生猪产能调控机制,做好重大动物疫病防控工作,统筹抓好生产和质量安全监管,切实提升重要农产品供给保障能力。
2.加快构建现代农业产业体系。
按照全县“一盘棋”思路,结合“三区三业九带”建设,全力打造好优质水果、绿色高端蔬菜、道地中药材3个“20万亩”种植示范基地,形成主导产业集群连片规模布局。一抓市场主体培育。加大招商引资力度,大力培育发展现代农业市场主体,确保每个优势产业至少有1个产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强、品牌影响力大的“链主”企业引领发展。力争年内新培育省级龙头企业1个以上、市级龙头企业2个以上,新增市级示范社2个以上、市级示范家庭农场3个以上。二抓现代设施农业。制定出台现代设施农业发展的奖补政策,在蔬菜、水果、中药材等种植及规模化养殖等领域打造精品示范点,以点带面带动现代设施农业快速发展。加快烘干、冷链物流等设施建设,降低农产品损耗和物流成本。三抓农产品精深加工业。加快培育壮大农产品加工龙头企业,全产业链发展特色种植业、养殖业,提升果蔬冻干、休闲食品、优质粮油等特色农产品精深加工能力,补齐屠宰深加工、熟肉制品精深加工等产业链,引领提升精深加工、销售流通水平。四抓市场体系建设。加快农村电商平台建设,培育一批农产品电商经营主体,加快建设集现货交易、电子交易、公共信息、仓储物流等服务功能于一体的综合性农产品交易中心,构建多层次农产品市场交易体系。五抓质量品牌建设。坚持区域公共品牌、地域农产品品牌协调发展,持续打造师宗沃柑、师宗黄姜、师宗薏仁等区域公共品牌和地域农产品品牌,加强品牌推介、管理和保护,不断增强产品竞争力、影响力。加大培育品牌农产品建设力度,实施品牌认证奖补政策。巩固提升国家级农产品质量安全县创建成果,完善农产品质量监管体系、检测体系和追溯体系,不断提升全县农产品质量安全水平。六抓农文旅融合发展。积极探索数字农业、庄园农业、生态农业、休闲农业、庭院经济等新模式,持续推动“漏卧·古城”田园综合体、彩云现代农业产业园、五龙水生态文旅融合示范乡、下宜卡乡村振兴示范村建设,打造集田园观光、农耕体验、特色餐饮、民俗休闲为一体的农文旅综合体,努力走出一条“农业强、农村美、农民富”的乡村振兴之路。
3.大力实施乡村建设行动。
深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,加快推进城乡融合发展。一是发挥规划引领作用。确保年内完成城镇开发边界外104个行政村规划编制,实现村庄规划全覆盖。强化服务和管理,加大农村违法用地、违法建设查处力度,严格管控农村建房风貌。二是提升农村人居环境。扎实推进农村厕所革命和农村“两污”治理,持续推进村庄绿化美化亮化,确保创成省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄1个和市县级绿美村庄70个。三是加快乡村振兴示范创建。重点建设1个示范乡镇(五龙乡),2个精品示范村、2个“四美家园”示范点、40个美丽村庄,以点带面推动全县乡村振兴示范建设不断走向深入。
4.切实抓好农业生产。
一是继续抓好粮食生产,做好农技指导,科学防治病虫害,保障粮食安全。二是做好全县生猪产能调控,开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控,全面完成生猪稳产保供任务。三是稳定特色种植面积,打造标准化生产基地,推动特色产业提质增效。
5.健全党组织领导的乡村治理体系。
深入实施党建引领基层治理三年行动,不断完善党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,全面提升乡村治理水平。一是深化党建引领基层治理。健全完善县乡村三级治理体系,推动治理重心下移、资源下沉,全面夯实基层基础;整合乡镇审批、服务、执法等各方面力量,提高为农服务能力;发挥村(社区)党组织作用,增强村级组织联系群众、服务群众能力;要创新乡村治理方式方法,发挥村规民约作用,推广应用积分制、清单制、数字化等治理方式,推行乡村网格化管理、数字化赋能、精细化服务,加快构建共建共治共享的乡村治理格局。二是抓实农村普法工作。结合普法强基补短板专项行动,把《信访工作条例》《曲靖市乡村清洁条例》等法律法规纳入农村普法的重要内容,积极利用群众会、乡村大喇叭等形式,全面加强法治宣传教育,不断引导农民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法,推动法治乡村和平安乡村取得真正实效。三是加强农村精神文明建设。深入开展天价彩礼、人情攀比、薄养厚葬、大操大办等问题整治,积极创建评选文明家庭(户)、文明村镇、道德模范,加强非法宗教活动综合治理,着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
6.持续增强农村发展活力。
紧盯制约农业农村现代化的突出问题,坚持科技和改革双轮驱动,不断激发农业农村发展活力。一是扎实推进农村土地制度改革。深化农村承包地“三权”分置改革,结合高标准农田建设、产业发展、村级集体经济壮大等实际,引导农户依法流转土地,不断优化土地资源配置,推进适度规模经营,提高土地产出率和利用率,力争新增流转50亩以上连片土地0.9万亩。二是发展新型农村集体经济。持续完善农村集体“三资”管理监督机制,深入实施“集体经济强村”工程和“提质增效”行动。探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多种模式,提高集体经济收入和服务带动能力。同时,要健全农村集体资产监管体系,充分保障集体成员的知情权、参与权、经营权。三是创新农业技术推广服务。主动加强与省内外科研院所、企业合作联系,引导农业科技人员深入农村开展实用技术研究和推广服务工作,不断提升农业科技贡献率。四是加强乡村人才队伍建设。有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡创业,加大培训力度,打造一支懂农业、爱农村、爱农民、本领过硬的“三农”干部队伍。
2024年,我们要继续全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县委各项决策部署,按照奋进新征程推动新跨越总体部署和要求,认真贯彻落实市委、市政府师宗现场办公会精神,牢固树立目标导向、问题导向,外引内培,持续扶持龙头企业、新型农业经营主体发展壮大,补齐产业链发展短板,有效促进农业提质增效、农民持续增收致富,为推进农业农村现代化做出新的更大贡献!
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县农业农村局2024年度收入合计192,509,298.83元。其中:财政拨款收入191,879,298.83元,占总收入的99.68%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入630,000.00元,占总收入的0.32%。
与上年相比,收入合计增加56,182,778.89元,增长41.22%。其中:财政拨款收入增加5,561,838.64元,增长40.82%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加565,940.25元,增长883.46%。主要原因是因机构改革,2024年4月份原师宗县乡村振兴局并入我单位,导致2024年度收入增加。
二、支出决算情况说明
师宗县农业农村局2024年度支出合计192,514,593.86元。其中:基本支出34,917,818.21元,占总支出的18.14%;项目支出157,596,775.65元,占总支出的81.86%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加55,945,446.38元,增长40.97%。其中:基本支出减少346,768.07元,下降0.99%;项目支出增加56,292,214.45元,增长55.57%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是因机构改革,2024年4月份原师宗县乡村振兴局并入我单位,导致2024年度支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障师宗县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,917,818.21元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,664,442.89元,占基本支出的96.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,253,375.32元,占基本支出的3.59%。师宗县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常人均支出:34917818.21/203=172008.95元。
(二)项目支出情况
1.2024年度用于保障师宗县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157,596,775.65元。其中:基本建设类项目支出20,736,060.00元。
2.社会保障和就业项目支出289,501.16元。主要用于遗属生活补助。
3.城乡社区项目支出20,736,060.00元,主要用于高标准农田基础设施建设支出。
4.农林水项目支出136,271,214.49元。主要用于办公费、培训费、专用材料费(农用物资)、劳务费、委托业务费、个人农业生产补贴、其他对企业的补助、基础设施建设等支出。
5.商业服务业等项目支出300,000.00元。主要用于对企业补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出171,143,238.83元,占本年支出合计的88.91%。与上年相比增加34,880,778.64元,增长25.60%,完成年初预算的125.89%。主要原因是因机构改革,2024年4月份原师宗县乡村振兴局并入我单位,导致2024年度支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出。
2.外交(类)支出0.00元,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出。
5.教育支出0.00元,无支出。
6.科学技术支出0.00元,无支出。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00元,无支出。
8.社会保障和就业支出7217,618.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的103.05%。主要用于人员经费,退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是在执行过程中增加退休人员,调增养老保险基数。
9.卫生健康(类)支出1,701,938.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的97.55.%。主要用于人员经费,职工医疗保险;造成预决算差异的主要原因是在执行过程中在职人员退休。
10.节能环保(类)支出0.00元,无支出。
11.城乡社区(类)支出20,736,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,年初无此项预算。主要用于田间基础设施建设支出;造成预决算差异的主要原因是年初没有项目预算,在执行过程中新增此笔项目资金。
12.农林水(类)支出160,040,807.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。完成年初预算的125.52%。主要用于项目专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、个人农业生产补贴、基础设施建设等;造成预决算差异的主要原因是在执行过程中新增项目。
13.交通运输(类)支出0.00元,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出。
15.商业服务业等(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,年初无此项预算。主要用于专用材料费,其他对企业补助;造成预决算差异的主要原因是年初没有项目预算,在执行过程中新增此笔项目资金。
16.金融(类)支出0.00元,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出。
19住房保障(类)支出2,518,169.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%,完成年初预算的95.29%。主要用于上缴职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是在执行过程中在职人员退休。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元,决算为144,597.00元,完成年初预算的93.29%;支出决算较上年增加22,643.59元,增长18.57%因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为125,000.00元,决算为125,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.45%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为19,597.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.55%,完成年初预算的65.34%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少25,043.59元,下降25.06%;公务接待费支出决算较上年减少2,400.00元,下降10.91%;具体是国内接待费支出决算19,597.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,较上年减少2,400.00元,下降10.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出)。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元,支出决算为144,597.00元,完成年初预算的93.29%,支出决算较上年增加22,643.59元,增长18.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为125,000.00元,决算为125,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为19,597.00元,完成年初预算的65.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出19,597.00元,2024年度公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出比决算增加25,043.59元,增长25.06%;公务接待费支出比决算减少2,400.00元,下降10.91%,具体是国内接待费支出决算19,597.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,400元,下降10.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革,2024年4月原师宗县乡村振兴局并入我单位,车辆增加一辆,费用随着增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次158人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目检查及验收发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县农业农村局2024年机关运行经费支出1,253,375.32元,比上年增加129,799.24元,增长11.56%,主要原因是机构改革,2024年4月原师宗县乡村振兴局并入我单位。部门机关运行经费主要用于办公资料费、水电费、劳务费、差旅费、培训费、其他交通费用(公务员公车改革补贴)。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,师宗县农业农村局资产总额126,784,371.12元,其中,流动资产9,225,480.68元,固定资产3,893,004.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程113,525,052.61元,无形资产140,832.92元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加37,729,710.48元,其中固定资产增加681,998.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产34项,账面原值196,836.80元,实现资产处置收入13,650.00元;出租房屋700平方米,账面原值4,000,000.00元,实现资产使用收入521,819.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额23,211,335.41元,其中:政府采购货物支出11,831,546.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,379,788.61元。授予中小企业合同金额21,068,828.55元,其中:授予小微企业合同金额13,114,246.55元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出
2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
6.其他支出:反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
监督索引号53032311062701111