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师宗县五龙卫生院2024年度部门决算

  • 师宗县五龙卫生院
  • 2025-10-16 16:08

监督索引号53032314036101401000

师宗县五龙卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括公共卫生服务部、门诊综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理科等内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

师宗县五龙卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员32人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人离休0人,退休0年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.基本公共卫生服务项目有序开展。新增完成辖区内保太、南岩、狗街艾滋病检测点,更好地为广大人民群众服务,按要求报告传染病,传染病发病率控制在规定范围内,按要求完成卫生监督协管工作;

2.认真落实基本药物制度。乡村两级100%配备和使用国家基本药物,严格执行“零差率”销售,执行基本药物集中网上采购,统一配送,实行基本药物及收费价格公示,实行药品明码标价,让患者明白消费,方便群众监督;

3.加大绩效考核,完善分配体制,提高工作积极性。坚持按劳分配、优劳优酬、绩效优先、兼顾公平的原则。乡村医生实行聘用制,签订聘用合同,制定乡村医生绩效考核方案,足额及时兑现各项经费;

4.加强医疗质量监管,围绕“改善服务态度、提升医疗质量、规范医疗行为、促进医患和谐关系”为主题,坚持“以病人为中心、视病人为亲人”的服务宗旨,强化医患沟通,和谐医患关系,缓解医患矛盾,不断提高医疗质量,努力做到服务好、质量好、医德好,尽量让群众满意;开展电子病历、电子处方,狠抓医疗护理核心制度及“三基三严”操作规范的落实,规范了医疗收费及诊疗行为;开展抗菌药物临床应用管理,规范了合理用药、合理检查、合理治疗;

5.贯彻落实健康扶贫政策,让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落实四重保障及便民惠民措施,着力解决群众“因病致贫、返贫”问题。二是提升医疗服务能力,提高服务水平。实施乡、村两级标准化建设。现每个行政村都建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室 ,人员、床位都按要求配置。招聘紧缺人才,培养全科医生,选派人员外出进修学习,提高内部医疗服务能力。三是加强疾病预防控制,提高人民健康水平。加大重点疾病防控力度,为建档立卡贫困人口开展健康体检、建立电子健康档案、开展家庭医生签约服务,完成建档立卡贫困人口100%签约。开展65岁以上老年人免费体检,提高老年人健康水平。四是严格按要求落实辖区内新冠感染疫情防控监测、消毒等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

师宗县五龙卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

师宗县五龙卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。

师宗县五龙卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

师宗县五龙卫生院2024年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县五龙卫生院2024年度收入合计13511761.07。其中:财政拨款收入5906351.93,占总收入的43.71%;上级补助收入;事业收入7581122.71元(含教育收费0.00元),占总收入的56.11%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入24286.43,占总收入的0.18%。

与上年相比,收入合计增加2457488.05元,增长22.23%。其中:财政拨款收入增加930992.93元,增长18.71%上级补助收入;事业收入增加1528471.29元,增长25.25%经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少1976.17元,下降7.52%主要原因是2024年在院领导班子带领下,我院不断完善医院管理制度、加大专用设备投入和专业人员引进,全体职工同心同德、共同努力,医疗服务水平得到进一步提高,群众满意度提高,病人量增多

二、支出决算情况说明

师宗县五龙卫生院2024年度支出合计13278901.52。其中:基本支出3317699.17,占总支出的24.98%;项目支出9961202.35,占总支出的75.02%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加2492218.98元,增长23.10%。其中:基本支出增加199528.41元,增长6.40%;项目支出增加2292690.57元,增长29.90%主要原因2024年医疗业务收入较上年有所增长导致医疗业务支出同样较上年相应增长,而且2024年增加债务化解项目资金800000.00元等;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障师宗县五龙卫生院机构正常运转的日常支出3317699.17其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3282069.17元,占基本支出的98.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35630.00元,占基本支出的1.07%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障师宗县五龙卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9961202.35其中:基本建设类项目支出830000.00

基本公共卫生服务项目经费1505027.76元,主要用于2024年度开展辖区内基本公共卫生服务工作;

重大公共卫生服务项目经费43693元,主要用于2024年开展辖区内重大公共卫生服务工作;

突发公共卫生事件应急处置项目经费26332元,主要用于2024年开展辖区内突发公共卫生事件应急处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县五龙卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5906351.93元,占本年支出合计的44.48%。与上年相比增加930992.93元,增长18.71%完成年初预算的183.37%。主要原因2024年增加债务化解项目资金800000.00元等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出30000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%年初无此项预算主要用于卫生院新建住院楼改扩建项目设计费造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年新成立的项目,所以在2023做2024年预算的时候没有做该项目的预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出21120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%完成年初预算的100.00%。主要用于保障退休职工统筹外退休金;

9.卫生健康(类)支出5553383.93占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%,完成年初预算的191.48%主要用于保障在职在编职工工资和医疗生育保险、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处置项目支出、建设工程债务化解项目支出、乡村医生养老保险单位部分等造成预决算差异的主要原因是2024年只预算了在职在编人员工资和医疗生育保险,没有做基本公共卫生项目支出、重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处置项目支出、建设工程债务化解项目支出、乡村医生养老保险单位部分的预算,所以导致预决算存在差异

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出301848.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的100.73%主要用于保障在职在编职工住房公积金支出造成预决算差异的主要原因是2024年新参公2人,调出2人,调入1人,所以导致预决算存在差异

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

  1. 安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

师宗县五龙卫生院2024年机关运行经费支出0.00与上年对比无变化,主要原因是本单位属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,师宗县五龙卫生院资产总额12466277.3元,其中,流动资产6104618.19元,固定资产6361658.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6021591.4,其中固定资产增加448779.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额7447437.54元,其中:政府采购货物支出44670.00元;政府采购工程支出7380400.00元;政府采购服务支出22367.54元。授予中小企业合同金额7413457.95元,其中:授予小微企业合同金额7413457.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县五龙卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.乡镇卫生院:是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构;

3.基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4.重大公共卫生专项:是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病、新型冠状病毒等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩;预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

5.其他基层医疗卫生机构:是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

监督索引号53032314036101401111

师宗县五龙卫生院2024年度部门决算公开表20251017040943549.pdf